Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento di €. 12,94 in favore del Comune di Petrosino - Canone Acquedotto - relativo al consumo d'acqua anno 2011 - utenza dell'Impianto Sportivo Polivalente di Petrosino. |
3 SETTORE reg.gen. 992 num.part. 356 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento di €. 12,94 in favore del Comune di Petrosino - Canone Acquedotto - relativo al consumo d'acqua anno 2011 - utenza dell'Impianto Sportivo Polivalente di Petrosino. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 4.635,44= IVA inclusa, a saldo, conguaglio ed in compensazione delle fatture relative a periodi diversi. |
3 SETTORE reg.gen. 1016 num.part. 355 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 4.635,44= IVA inclusa, a saldo, conguaglio ed in compensazione delle fatture relative a periodi diversi. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Hotel Myriam di Pantelleria Corso Umberto I n 1 . Liquidazione e pagamento di €. 649,11 Iva compresa in favore del Comune di Pantelleria per consumo idrico periodo 23.07.2012 - 31.12.2012 Matricola contatore 147838. Locali ceduti in comodato all'Associazione di Volontariato "Fraternità della Misericordia" di Alcamo e Castellammare del Golfo. |
3 SETTORE reg.gen. 1017 num.part. 354 del 10/05/2013 Hotel Myriam di Pantelleria Corso Umberto I n 1 . Liquidazione e pagamento di €. 649,11 Iva compresa in favore del Comune di Pantelleria per consumo idrico periodo 23.07.2012 - 31.12.2012 Matricola contatore 147838. Locali ceduti in comodato all'Associazione di Volontariato "Fraternità della Misericordia" di Alcamo e Castellammare del Golfo. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.290,31= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 699 030). |
3 SETTORE reg.gen. 993 num.part. 353 del 10/05/2013 OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.290,31= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 699 030). |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 736,96= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 01.01.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 701 331). |
3 SETTORE reg.gen. 974 num.part. 352 del 10/05/2013 OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 736,96= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 01.01.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 701 331). |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.705,56= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 702 123). |
3 SETTORE reg.gen. 994 num.part. 351 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.705,56= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 702 123). |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento di €. 1.673,05 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.a Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi. |
3 SETTORE reg.gen. 975 num.part. 350 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento di €. 1.673,05 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.a Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento di €. 603,62 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi. |
3 SETTORE reg.gen. 976 num.part. 349 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento di €. 603,62 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liceo Linguistico "E. Del Giudice" di Marsala. Liquidazione e pagamento di €. 144,08 in favore della ditta Bianchi s.r.l. di Marsala, quale rimborso canone acqua 3° quadrimestre 2011. Utenza 10975. |
3 SETTORE reg.gen. 977 num.part. 348 del 10/05/2013 Liceo Linguistico "E. Del Giudice" di Marsala. Liquidazione e pagamento di €. 144,08 in favore della ditta Bianchi s.r.l. di Marsala, quale rimborso canone acqua 3° quadrimestre 2011. Utenza 10975. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 225,78# in favore della ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l. corrente in Agrigento per la Fornitura di stampati, materiale tipografico, timbri e materiale cartaceo per gli uffici provinciali anno 2012. |
3 SETTORE reg.gen. 995 num.part. 347 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 225,78# in favore della ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l. corrente in Agrigento per la Fornitura di stampati, materiale tipografico, timbri e materiale cartaceo per gli uffici provinciali anno 2012. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento fatture di circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze in favore della Telecom Italia per complessive €. 50,50 Iva compresa. |
3 SETTORE reg.gen. 1013 num.part. 346 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento fatture di circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze in favore della Telecom Italia per complessive €. 50,50 Iva compresa. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento fatture di circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze in favore della Telecom Italia per complessive €. 1.427,50 Iva compresa. |
3 SETTORE reg.gen. 978 num.part. 345 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento fatture di circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze in favore della Telecom Italia per complessive €. 1.427,50 Iva compresa. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 1.074,07# in favore della ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l. corrente in Agrigento per la Fornitura di stampati, materiale tipografico, timbri e materiale cartaceo per gli uffici provinciali anno 2012. |
3 SETTORE reg.gen. 982 num.part. 344 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 1.074,07# in favore della ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l. corrente in Agrigento per la Fornitura di stampati, materiale tipografico, timbri e materiale cartaceo per gli uffici provinciali anno 2012. |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento alla ditta "Edicola Staiti di Giovanni Cammareri", corrente in Trapani, della somma di €. 583,13= a saldo della fattura n. 14 del 28/02/2013, emessa per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per gli Uffici provinciali effettuata nel mese di febbraio 2013. Contratto in economia ai sensi dell'art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato-Provveditorato vigente (C.I.G. n. 38693386B9), |
3 SETTORE reg.gen. 981 num.part. 343 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento alla ditta "Edicola Staiti di Giovanni Cammareri", corrente in Trapani, della somma di €. 583,13= a saldo della fattura n. 14 del 28/02/2013, emessa per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per gli Uffici provinciali effettuata nel mese di febbraio 2013. Contratto in economia ai sensi dell'art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato-Provveditorato vigente (C.I.G. n. 38693386B9), |
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3 SETTORE | 10/05/2013 |
Liquidazione e pagamento di €. 884,69 in favore dell'Enel Servizio Elettrico Sicilia per la fornitura in uso presso contrada Mulinello di Alcamo - fattura relativa al mese di Marzo 2013. |
3 SETTORE reg.gen. 979 num.part. 342 del 10/05/2013 Liquidazione e pagamento di €. 884,69 in favore dell'Enel Servizio Elettrico Sicilia per la fornitura in uso presso contrada Mulinello di Alcamo - fattura relativa al mese di Marzo 2013. |
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